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北京市2013年預(yù)算執(zhí)行情況和2014年預(yù)算草案

2014年02月28日15:27 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
關(guān)鍵詞: 預(yù)算執(zhí)行 文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè) 職能邊界 經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展 推進義務(wù)教育均衡發(fā)展 糧食直補 居民生活補貼 樓市成交量 績效監(jiān)督 預(yù)算草案

  一、2013年預(yù)算執(zhí)行情況

  2013年,在黨中央、國務(wù)院和中共北京市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,面對國內(nèi)外復(fù)雜的經(jīng)濟發(fā)展形勢,全市認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大和市十一次黨代會精神,堅決執(zhí)行中央各項決策部署和市第十四屆人大第一次會議的各項決議,緊緊圍繞“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、防風(fēng)險、惠民生”等重點工作,進一步加強財政收支管理,不斷創(chuàng)新財政管理改革,全力保障首都經(jīng)濟和社會各項事業(yè)發(fā)展,圓滿地完成了全年預(yù)算任務(wù)。

  (一)全市財政預(yù)算執(zhí)行情況

  2013年全市地方公共財政預(yù)算收入完成3661.1億元,增長10.4%,完成預(yù)算的101.3%。在經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)以及“營改增”試點改革政策性減收等因素的綜合作用下,全年公共財政預(yù)算收入呈現(xiàn)“高位開局、逐步回落、穩(wěn)中趨緩”的走勢。地方公共財政預(yù)算支出完成3740.8億元,增長10.4%,完成預(yù)算的103.5%。

  2013年全市政府性基金預(yù)算收入完成1841.8億元,增長53.7%,完成預(yù)算的171.6%。政府性基金預(yù)算支出完成1794.5億元,增長61.5%,完成預(yù)算的155.5%。

  根據(jù)《預(yù)算法》和《北京市預(yù)算監(jiān)督條例》的規(guī)定,下面重點報告市級財政預(yù)算執(zhí)行情況。

  (二)市級公共財政預(yù)算執(zhí)行情況

  2013年市級公共財政預(yù)算收入完成1981.2億元,增長9.8%,完成預(yù)算1953.9億元的101.4%,加中央返還及補助213.4億元、區(qū)縣上解270.5億元、地方上年專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用2.2億元、上年結(jié)余收入46.3億元、財政部代理發(fā)行地方政府債券收入93.0億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金43.0億元等,收入合計2654.3億元。市級公共財政預(yù)算支出完成1795.4億元(含市追加區(qū)縣支出),增長8.3%,完成預(yù)算1746.1億元的102.8%,加上解中央支出97.5億元、對區(qū)縣體制返還和一般性轉(zhuǎn)移支付552.0億元、地方專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用2.4億元、劃轉(zhuǎn)水利建設(shè)基金28.3億元、財政部代理發(fā)行地方政府債券支出93.0億元、歸還財政部代理發(fā)行地方政府債券本金37.0億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金44.0億元等,支出合計2654.3億元。市級公共財政預(yù)算收支平衡。

  1.收入預(yù)算主要科目執(zhí)行情況

  (1)增值稅305.6億元,增長81.4%,與年度預(yù)算基本持平。

  (2)營業(yè)稅533.5億元,下降9.6%,與年度預(yù)算基本持平。

  (3)企業(yè)所得稅435.6億元,下降1.1%,完成預(yù)算的92.0%。未完成預(yù)算主要是受市場需求不旺影響,伴隨著生產(chǎn)要素和人力成本的升高,企業(yè)盈利水平不高,影響了企業(yè)所得稅增長。

  (4)個人所得稅333.8億元,增長18.6%,與年度預(yù)算基本持平。

  (5)契稅177.5億元,增長40.2%,完成預(yù)算的136.1%。超預(yù)算主要是樓市成交量較上年大幅增長,帶動依據(jù)交易額征收的契稅收入增收較多。

  (6)非稅收入50.2億元,下降41.9%,完成預(yù)算的62.0%。未完成預(yù)算主要受罰沒收入等收入因素減少影響。

  2.支出預(yù)算主要科目執(zhí)行情況

  (1)教育支出318.5億元,增長9.1%,與年度預(yù)算基本持平。主要是:投入基礎(chǔ)教育經(jīng)費105.6億元,推動落實學(xué)前教育三年行動計劃、中小學(xué)建設(shè)三年行動計劃,保障基礎(chǔ)教育階段各項學(xué)生資助政策的落實,推進基礎(chǔ)教育課程改革;投入中等職業(yè)教育經(jīng)費19.7億元,支持國家示范校建設(shè)和職業(yè)院校教師素質(zhì)提高工程,繼續(xù)加大學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施改造力度,全面提高現(xiàn)有職業(yè)學(xué)校實訓(xùn)基地裝備水平;投入高等教育經(jīng)費145.9億元,主要用于支持實施市屬高校人才培養(yǎng)質(zhì)量建設(shè)、科技創(chuàng)新能力提升計劃等項目,加大市屬高校基本建設(shè)投入力度,20所高校20個基建項目竣工投入使用,緩解市屬高校辦學(xué)條件緊張的局面;投入1.4億元,支持引進海外高層次人才、青年人才培養(yǎng)、為首都學(xué)生辦實事等工作,推動實施社區(qū)工作隊伍培訓(xùn)項目等。其中:教育法定支出274.9億元,增長11.4%,與年度預(yù)算基本持平(通過其他科目等渠道共投入教育法定支出277.5億元,增長12.5%,高于市級財政經(jīng)常性收入12.4%的增幅;占財政支出的比重為15.46%,高于上年14.89%的比重)。

  (2)科學(xué)技術(shù)支出179.2億元,增長12.6%,完成預(yù)算的108.5%。超預(yù)算主要是根據(jù)超收情況增加北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)資金清算返還。主要是:投入中關(guān)村科技園區(qū)發(fā)展資金101.3億元,主要用于提升園區(qū)重點企業(yè)科技創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化及融資能力,推動區(qū)域環(huán)境整治,支持海歸人才創(chuàng)業(yè),促進小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)及創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群培育;投入31.9億元,支持新一代信息技術(shù)、生物等8個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以及科技服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,推動高端裝備制造業(yè)、新能源汽車等領(lǐng)域科技成果及產(chǎn)業(yè)項目在京轉(zhuǎn)化落地;投入13.8億元,主要用于食品安全、水資源、大氣環(huán)境治理與保護等重點領(lǐng)域科技研究和技術(shù)推廣,支持314個衛(wèi)生領(lǐng)域科研項目,推動108個科普社區(qū)、24個農(nóng)村科普示范基地建設(shè),深入實施科普益民和科普惠農(nóng)興村計劃。其中:科學(xué)技術(shù)法定支出76.4億元,增長12.5%,高于市級財政經(jīng)常性收入12.4%的增幅,與年度預(yù)算基本持平。

  (3)文化體育與傳媒支出97.1億元,增長3.7%,與年度預(yù)算基本持平。主要是:投入文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金5.0億元,重點扶持出版發(fā)行和版權(quán)貿(mào)易、影視制作和交易等8個行業(yè)發(fā)展,提升首都文化軟實力;投入46.9億元,重點支持文藝創(chuàng)作生產(chǎn)、扶持基層文化事業(yè)發(fā)展、打造品牌活動及精品工程項目等,促進文化創(chuàng)意展示中心建設(shè),進一步完善公共文化服務(wù)體系建設(shè);投入16.5億元,推動首都廣播影視、新聞出版等各項文化事業(yè)發(fā)展,支持舉辦北京閱讀季、國際音樂節(jié)、青年寫作愛好者作品征集出版等文化活動,豐富市民文化娛樂生活;投入15.7億元,加快后備人才培養(yǎng),促進健身俱樂部、體育生活化社區(qū)建設(shè),支持舉辦和諧杯乒乓球比賽等群眾體育活動,扶持中網(wǎng)公開賽等51個體育產(chǎn)業(yè)項目,進一步加大對全民健身的投入力度,繁榮體育事業(yè)發(fā)展;投入6.3億元,保障頤和園園墻修繕等69個文物保護項目順利實施,支持舉辦正陽門歷史文化展等系列展覽活動,加大對全市文物保護、修繕和宣傳的支持力度。其中:文化法定支出56.3億元,增長6.7%,與年度預(yù)算基本持平(通過其他科目等渠道共投入文化法定支出59.3億元,增長12.5%,高于市級財政經(jīng)常性收入12.4%的幅度)。

  (4)社會保障和就業(yè)支出130.2億元,增長2.9%,與年度預(yù)算基本持平。主要是:投入28.4億元,保障行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出;投入18.6億元,用于發(fā)放行政事業(yè)單位和企業(yè)離休人員生活補助、軍隊離退休干部及無軍籍職工保障安置經(jīng)費,支持做好接濟救助工作;投入5.6億元,落實各項養(yǎng)老、優(yōu)撫、福利事業(yè)政策,鼓勵社會力量開辦養(yǎng)老機構(gòu);投入14.6億元,支持實施“殘疾人服務(wù)一卡通”工程、殘疾人文化體育等事業(yè)發(fā)展,落實老年人免費乘車政策;投入社會建設(shè)資金2.5億元,重點用于推動網(wǎng)格化社會服務(wù)與管理,加大政府購買社會組織、非公經(jīng)濟組織服務(wù)力度,推進首都社會建設(shè)科學(xué)發(fā)展。

  (5)醫(yī)療衛(wèi)生支出102.4億元,增長3.2%,與年度預(yù)算基本持平。主要是:投入28.0億元,落實基本醫(yī)療保障制度,提高城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保障水平,確保城鄉(xiāng)居民大病醫(yī)療保險制度穩(wěn)步推進;投入18.0億元,加大H7N9禽流感防控力度和公共衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè),支持預(yù)約掛號平臺運行、藥品招標采購綜合管理等項目實施,保障流感疫苗接種、婦幼保健等經(jīng)常性項目穩(wěn)步運行,促進首都中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展,完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè);投入39.6億元,支持市屬公立醫(yī)院購置大型醫(yī)療設(shè)備,落實與服務(wù)量等工作績效相掛鉤的新型財政補償政策,繼續(xù)推進市屬公立醫(yī)院改革試點工作;投入9.4億元,支持區(qū)縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作,落實區(qū)縣區(qū)域醫(yī)療中心、精神病院標準化建設(shè)等重點項目補助,推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)能力建設(shè);投入4.4億元,推動完成藥品、保健食品等抽驗9228件,支持啟動本市藥品投訴舉報電話“12331”,加強藥品檢驗及監(jiān)督執(zhí)法能力建設(shè)。其中:衛(wèi)生法定支出81.1億元,增長8.7%,與年度預(yù)算基本持平(通過其他科目等渠道共投入衛(wèi)生法定支出82.4億元,增長10.5%,高于市級財政支出8.3%的增幅)。

  (6)節(jié)能環(huán)保支出66.7億元,增長5.4%,與年度預(yù)算基本持平。主要是:投入節(jié)能減排及大氣污染治理專項資金27.9億元,獎勵“三高”污染企業(yè)退出,支持老舊車淘汰項目、市區(qū)內(nèi)燃煤鍋爐改造及東、西城區(qū)煤改電項目,促進新能源汽車推廣應(yīng)用;投入18.5億元,主要用于老舊小區(qū)節(jié)能綜合改造等重點項目;投入19.2億元,支持本市既有節(jié)能居住建筑供熱計量改造項目,對排水企業(yè)進行補貼,深入推進全市節(jié)能減排,保障城市排水設(shè)施正常運行。

  (7)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出62.9億元,增長4.2%,與年度預(yù)算基本持平。主要是:投入31.2億元,用于中心城區(qū)交通疏堵、道路橋梁養(yǎng)護、交通設(shè)施維護等項目,提高城市交通承載運行水平;投入城市環(huán)境綜合改造專項資金10.0億元,支持鐵路、公路、軌道交通沿線及重要水系等周邊環(huán)境建設(shè),繼續(xù)實施架空線入地項目,綜合提升城市環(huán)境建設(shè)水平;投入11.8億元,支持生活垃圾處理、居住小區(qū)垃圾分類收集運輸系統(tǒng)項目建設(shè),強化垃圾分類處理和污染治理能力;投入3.0億元,保障城鄉(xiāng)結(jié)合部地區(qū)及新城控制性規(guī)劃研究及業(yè)務(wù)平臺整合等項目,進一步加強城市規(guī)劃管理。

  (8)農(nóng)林水事務(wù)支出96.0億元,增長22.0%,完成預(yù)算的116.0%。超預(yù)算主要是增加投入支持2013年36.4萬畝平原造林工程建設(shè)。主要是:投入16.3億元,落實農(nóng)業(yè)保險和農(nóng)機購置補貼資金,加快“菜籃子”工程建設(shè),支持農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、家禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展,促進多樣化經(jīng)營;投入15.5億元,加強土地綜合開發(fā),支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展及區(qū)域特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目,推動7條重點溝域環(huán)境綜合改造及公益設(shè)施建設(shè),進一步改善農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境;投入47.7億元,用于造林綠化建設(shè)、森林植被恢復(fù),支持舉辦第九屆中國國際園林博覽會,推進都市園林綠化工作;投入27.7億元,落實小型農(nóng)田水利和水土保持規(guī)劃任務(wù),保障應(yīng)急備用水源工程運行,支持廢棄機井填埋和污水處理廠正常運行,實施山區(qū)小流域綜合治理,確保城市供排水穩(wěn)定運行。其中:農(nóng)業(yè)法定支出73.1億元,增長9.7%,與年度預(yù)算基本持平(通過其他科目等渠道共投入農(nóng)業(yè)法定支出75.0億元,增長12.5%,高于市級財政經(jīng)常性收入12.4%的增幅)。

  (9)交通運輸支出110.1億元,增長1.7%,與年度預(yù)算基本持平。主要是:投入公共交通運營補貼103.5億元(通過其他科目等渠道共投入96.6億元,地面公交和軌道交通補貼共計200.1億元),保障地面和軌道交通正常運營,確保市民安全、便捷出行。投入資金重點用于鐵路道口安全監(jiān)護等,推進全市道路、交通樞紐等公共交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高綜合交通運輸能力。

  (10)資源勘探電力信息等事務(wù)支出69.8億元,下降6.6%,與年度預(yù)算基本持平。主要是:投入工業(yè)發(fā)展資金10.0億元,支持北汽集團產(chǎn)業(yè)項目、戰(zhàn)略新興重點產(chǎn)業(yè)項目發(fā)展,壯大集成電路發(fā)展基金,對工業(yè)企業(yè)貸款融資給予扶持,促進工業(yè)“穩(wěn)增長”和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整;投入資金8.3億元,支持中小企業(yè)服務(wù)體系、中小企業(yè)創(chuàng)新融資項目,推動新型工業(yè)化示范基地項目建設(shè),設(shè)立中小企業(yè)發(fā)展基金,進一步加快本市中小企業(yè)發(fā)展;投入7.5億元,對燃氣、電力價格給予補貼,保障能源正常供應(yīng)。

  (11)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出21.8億元,下降10.2%,完成預(yù)算的88.9%。未完成預(yù)算主要是核減旅游發(fā)展專項資金,統(tǒng)籌用于城市環(huán)境綜合改造等項目。主要是:投入商業(yè)流通發(fā)展資金5.0億元,落實促消費獎勵政策,推進農(nóng)超對接、早餐示范工程項目實施,支持電子商務(wù)和現(xiàn)代物流行業(yè)發(fā)展、特色商業(yè)街升級改造,支持舉辦第二屆京交會,促進商業(yè)流通領(lǐng)域繁榮發(fā)展;投入旅游發(fā)展資金8.1億元(通過其他科目等渠道投入0.8億元,旅游發(fā)展資金共計8.9億元),支持園博園旅游設(shè)施建設(shè)工程,推動八達嶺、十三陵景區(qū)周邊環(huán)境整治工作,促進京郊地區(qū)旅游及國內(nèi)外旅游合作,加快旅游產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展;投入1.5億元,發(fā)揮中關(guān)村現(xiàn)代服務(wù)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金引導(dǎo)作用,推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)科學(xué)、合理、健康發(fā)展。

  (12)公共安全及國防支出107.0億元,增長3.8%,與年度預(yù)算基本持平。主要是:完善政法經(jīng)費保障機制,保障政法部門執(zhí)法辦案、裝備配備、科技強警、城市消防、道路交通安全管理等經(jīng)費支出,妥善處置突發(fā)公共事件,增強應(yīng)急處理、搶險救援及安保勤務(wù)能力;保障司法調(diào)解、法律援助、普法宣傳等支出,支持優(yōu)化司法資源配置和布局,傳播法律知識,促進社會和諧;保障人民防空、民兵預(yù)備役、國防宣傳教育等支出,支持國防建設(shè)。

  (13)一般公共服務(wù)支出84.3億元,增長3.6%,與年度預(yù)算基本持平。主要是:保障黨政機關(guān)正常履職、民主黨派和人民團體參政議政,支持統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事業(yè)發(fā)展,完善食品安全監(jiān)控及追溯體系,維護社會穩(wěn)定,提升政府公共管理和公共服務(wù)能力。其中:人口與計劃生育法定支出3.7億元,增長12.5%,高于市級財政經(jīng)常性收入12.4%的增幅,與年度預(yù)算基本持平。

  根據(jù)目前中央對本市以及市對區(qū)縣財政體制,2013年超收增加財力93.3億元。按照《北京市預(yù)算監(jiān)督條例》中關(guān)于“市級預(yù)算超收收入應(yīng)當優(yōu)先用于農(nóng)業(yè)、教育、科技、社會保障等重點項目和其他必要支出”的規(guī)定,以及建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的要求,2013年市級預(yù)算超收增加的財力主要用于以下幾方面:一是增加法定支出17.3億元,其中:教育8.4億元、衛(wèi)生2.4億元、科技2.3億元、農(nóng)業(yè)2.3億元、文化1.8億元、計生0.1億元;二是政策性返還及專款資金安排4.0億元,用于增加北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)收入清算返還;三是安排老舊小區(qū)綜合改造重點項目資金28.0億元;四是轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金44.0億元。

  2013年市級支出中部分科目執(zhí)行數(shù)與預(yù)算數(shù)相比存在差異,主要原因:一是根據(jù)需要,年初安排的預(yù)備費在執(zhí)行中按照實際用途轉(zhuǎn)列相關(guān)科目;二是一些科目年初按預(yù)計數(shù)安排預(yù)算,執(zhí)行中據(jù)實結(jié)算撥付資金;三是按照相關(guān)法律規(guī)定,市級財政超收收入增加了教育等法定支出和部分重點項目支出。

  (三)市級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

  1.收入預(yù)算執(zhí)行情況

  2013年市級政府性基金預(yù)算收入完成799.7億元,增長37.7%,完成預(yù)算的189.9%。主要情況是:

  (1)教育59.7億元,完成預(yù)算的123.4%,超預(yù)算主要是地方教育附加收入隨著增值稅、營業(yè)稅、消費稅的增收而同步增長。

  (2)文化體育與傳媒18.9億元,完成預(yù)算的122.9%。超預(yù)算主要是本市相關(guān)行業(yè)經(jīng)營狀況較好,營業(yè)收入有所增加,帶動文化事業(yè)建設(shè)費收入較快增長。

  (3)社會保障和就業(yè)11.0億元,完成預(yù)算的117.2%,超預(yù)算主要是殘疾人就業(yè)保障金因繳費基數(shù)增長帶動收入增加。

  (4)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)685.7億元,完成預(yù)算的212.1%,其中:國有土地使用權(quán)出讓收入592.8億元,完成預(yù)算的238.7%,主要是土地供應(yīng)規(guī)模增加,土地收入有所增長;政府住房基金26.7億元,完成預(yù)算的148.4%,主要是受國家宏觀調(diào)控政策的影響,個人住房公積金貸款增加,導(dǎo)致以公積金增值收益為主的政府住房基金收入相應(yīng)增長;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入14.7億元,完成預(yù)算的163.1%,主要是加強城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入的征收管理,清理以前年度欠繳收入,導(dǎo)致收入有所增長。

  (5)農(nóng)林水事務(wù)5.7億元,完成預(yù)算的91.0%,其中:地方水利建設(shè)基金4.6億元,完成預(yù)算的80.3%。未完成預(yù)算主要是地方水利建設(shè)基金中的防洪費收入有所減少。

  (6)交通運輸2.4億元,完成預(yù)算的123.0%,超預(yù)算主要是京平高速公路征收的車輛通行費收入有所增加,超出年初預(yù)計。

  (7)資源勘探電力信息等事務(wù)2.3億元,與年度預(yù)算基本持平。

  (8)其他收入14.0億元,與年度預(yù)算基本持平。

  2.支出預(yù)算執(zhí)行情況

  2013年市級政府性基金預(yù)算支出完成864.6億元(含市追加區(qū)縣支出),增長60.5%,完成預(yù)算的158.3%。主要情況是:

  (1)教育59.7億元,完成預(yù)算的123.4%,超預(yù)算主要是根據(jù)地方教育附加收入超收情況,按照“以收定支”原則,增加本年支出。

  (2)文化體育與傳媒10.0億元,完成預(yù)算的100.0%。

  (3)社會保障和就業(yè)11.0億元,完成預(yù)算的126.0%,超預(yù)算主要是根據(jù)政策一次性補助支持殘疾人職業(yè)康復(fù)中心建設(shè)。

  (4)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)726.3億元,完成預(yù)算的169.5%,其中:國有土地使用權(quán)出讓金支出615.4億元,完成預(yù)算的192.6%,超額完成預(yù)算主要是根據(jù)土地出讓金收入完成情況,相應(yīng)增加支出。

  (5)農(nóng)林水事務(wù)41.0億元,完成預(yù)算的131.8%,超預(yù)算主要是統(tǒng)籌歷年結(jié)余,增加對區(qū)縣森林保護、水利建設(shè)的投入。

  (6)交通運輸2.4億元,完成預(yù)算的126.3%,超額完成預(yù)算主要是增加京平高速公路運行管理及還貸資金。

  (7)資源勘探電力信息等事務(wù)1.2億元,完成預(yù)算的65.6%,未完成預(yù)算主要是按政策返退企業(yè)新型墻體材料專項基金,較年初預(yù)計有所減少。

  (8)其他支出13.0億元,完成預(yù)算的82.0%,未完成預(yù)算主要是實際支出較年初預(yù)算有所減少。

  政府性基金按規(guī)定專款專用。當年收入與支出不完全相等,主要是根據(jù)有關(guān)管理辦法,部分收入結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

  (四)市級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

  1.收入預(yù)算執(zhí)行情況

  2013年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成60.8億元,完成預(yù)算的134.3%。加上2012年結(jié)轉(zhuǎn)使用6.2億元,收入總計67.0億元。

  其中,2013年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入具體如下:

  (1)企業(yè)上繳利潤31.5億元,完成預(yù)算的134.4%,超額完成預(yù)算主要是國有企業(yè)經(jīng)營效益增長所致。2013年市國資委監(jiān)管的47戶企業(yè)中,除1戶企業(yè)虧損以及5戶盈利企業(yè)由于彌補以前年度虧損無法上繳利潤以外,其余41戶企業(yè)上繳稅后利潤30.8億元;北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)監(jiān)管的2戶企業(yè)上繳稅后利潤0.7億元。

  (2)股利股息收入0.2億元。主要是股權(quán)投資項目獲取的收益。

  (3)其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入29.1億元,完成預(yù)算的133.5%。主要包括公共財政預(yù)算轉(zhuǎn)入國有資本經(jīng)營預(yù)算資金以及收回以前年度項目結(jié)余資金、審計整改收回資金。超預(yù)算主要是科技統(tǒng)籌資金一次性增加對國有企業(yè)產(chǎn)業(yè)項目投入。

  2.支出預(yù)算執(zhí)行情況

  2013年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成65.1億元,完成預(yù)算的126.5%。超預(yù)算的主要原因是根據(jù)收入情況,適當加大支出規(guī)模。增加的支出主要用于:支持汽車等產(chǎn)業(yè)發(fā)展;保障市國資委企業(yè)重大項目發(fā)展需求;支持國有經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。結(jié)轉(zhuǎn)2014年使用1.9億元,支出總計67.0億元。

  其中,2013年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出具體如下:

  (1)資本性支出62.2億元,完成預(yù)算的134.3%。主要用于全市重大項目建設(shè)的支持,包括:京東方八代線建設(shè)19.1億元、北汽集團資本金注入6.2億元、首鋼產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整2億元等。

  (2)費用性支出2.6億元,完成預(yù)算的42.1%。主要用于彌補企業(yè)改革成本以及解決歷史遺留問題等,包括:劣勢企業(yè)調(diào)整退出0.7億元、企業(yè)貼息0.7億元等。

  (3)其他支出0.3億元,主要用于監(jiān)管費用支出。

  以上有關(guān)預(yù)算執(zhí)行的具體情況詳見《北京市2013年預(yù)算執(zhí)行情況和2014年預(yù)算(草案)》。需要說明的是,上述數(shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況進行的初步匯總,在地方財政決算編成后,還會有所變化。

  (五)落實市人大預(yù)算決議情況及2013年預(yù)算執(zhí)行效果

  2013年,財政及有關(guān)部門認真落實市第十四屆人大第一次會議的有關(guān)決議,按照市十四屆人大財經(jīng)委員會審查結(jié)果報告的要求,積極應(yīng)對當前經(jīng)濟發(fā)展形勢,不斷創(chuàng)新財政工作機制,完善財政政策措施,在推動環(huán)境綜合整治、促進經(jīng)濟穩(wěn)增長、增進百姓福祉以及深化財政管理改革方面取得了新的成效。

  1.加大環(huán)境建設(shè)投入力度,逐步緩解首都人口資源環(huán)境壓力

  集中財力資源,推動實施“2013-2017年清潔空氣行動計劃”,推動“減煤換煤、清潔空氣行動”,支持完成老舊機動車淘汰更新任務(wù),保障新能源公交車清潔運行,開展空氣、水、噪聲等環(huán)境常規(guī)監(jiān)測和環(huán)保宣傳。加大城市環(huán)境綜合整治投入力度,提高生活垃圾處理水平,支持600個垃圾分類運輸系統(tǒng)建設(shè),城市運行管理能力得到提升。繼續(xù)做好平原地區(qū)造林綠化工程資金保障工作,支持1072萬畝山區(qū)生態(tài)林健康經(jīng)營管理,推動林木資源養(yǎng)護工作,造林成果得到鞏固。貫徹落實“污水再生水利用三年行動方案”,推動廢棄機井填埋項目實施,支持流域綜合治理,建設(shè)14條清潔小流域,治理水土流失160平方公里,推動應(yīng)急備用水源工程建設(shè)、城市河湖補水等,水資源承載能力得到進一步提高,有效保障了城市供水安全等。

  2.發(fā)揮財政政策導(dǎo)向功能,全市經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量效益更加顯現(xiàn)

  力促科技、文化創(chuàng)新與經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展,支持重大科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化項目實施,推動工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,推動中關(guān)村現(xiàn)代服務(wù)業(yè)24個項目實施,吸引總投資約20.4億元,深化現(xiàn)代服務(wù)業(yè)綜合試點工作,提高首都經(jīng)濟發(fā)展核心競爭力。落實“促消費、保增長”政策,開展“家具以舊換新”試點工作,支持實施對外經(jīng)濟合作、北京購物季等項目,進一步促進消費模式優(yōu)化升級。穩(wěn)步推進“營改增”試點改革,進一步減輕企業(yè)負擔(dān),2013年累計減稅約268億元。加大政府采購新技術(shù)新產(chǎn)品的力度,2013年,政府采購新技術(shù)新產(chǎn)品金額累計約104.6億元。優(yōu)化中小微企業(yè)發(fā)展環(huán)境,取消47項涉企行政事業(yè)性收費項目,全市90%以上的政府采購合同授予了中小微企業(yè)供應(yīng)商。

  3.增強民生政策的針對性和有效性,更多改革發(fā)展成果惠及百姓

  安排公共交通、水、熱、電、氣等各項惠民補貼資金277.9億元,支持完成30項疏堵工程、新開或調(diào)整公交線路40條,對新增1.4萬個居住區(qū)停車位給予獎勵,確保城市交通順暢運行和能源正常供應(yīng)。投入196.8億元,支持落實2013年政府辦實事項目,推動解決關(guān)系百姓切身利益的實際問題。落實糧食直補、農(nóng)機購置補貼資金4.6億元,受益農(nóng)民達19.8萬戶,確保糧農(nóng)利益。促進教育均衡發(fā)展,優(yōu)化教育資源分配,支持各類教育改善辦學(xué)條件、增加公辦幼兒園學(xué)位3萬個,支持58個中小學(xué)建設(shè)項目,提升教學(xué)水平。加強食品安全監(jiān)管,推動實施65大類、13.5萬個食品樣品統(tǒng)一檢測工作,籌資為150家學(xué)校食堂等建立食品安全檢查室,支持藥品安全檢查、H7N9禽流感防治、糧油菜物資儲備等,服務(wù)市民生活。促進保障性住房建設(shè),加快棚戶區(qū)改造,2013年解決了約3萬戶家庭住房困難問題,緩解我市中低收入家庭住房困難問題。

  4.堅持盤活存量與厲行節(jié)約并舉,財政資金利用效率不斷提升

  加強預(yù)算執(zhí)行、盤活存量資金,督促部門及時開展項目規(guī)劃、政府采購等前期工作,提高預(yù)算支出的均衡性;加大財政性結(jié)余資金統(tǒng)籌力度,繼續(xù)縮短部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用的時限,將部門實有資金賬戶50%的結(jié)余資金納入2014年度預(yù)算統(tǒng)籌安排。貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約規(guī)定,大力壓縮“三公”經(jīng)費等一般性支出1.27億元;研究制定北京市治理“公款大吃大喝”和“超標準配車、借占用其他單位車輛”工作十項措施,啟動四項專項整治行動,深入推進節(jié)約型政府建設(shè)。

  5.深化財政管理改革創(chuàng)新,體制機制活力進一步釋放

  推進政府全口徑預(yù)算管理,2014年首次將我市社會保險基金預(yù)算報送市人代會審議,初步實現(xiàn)了“四本”預(yù)算同時上會審查;繼續(xù)擴大市級國有資本經(jīng)營預(yù)算編制覆蓋范圍;加大提前告知各區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付資金力度,增強預(yù)算完整性。深化預(yù)算績效管理,2013年全過程預(yù)算績效管理試點部門增加到42家;完善事前績效評估工作,加強制度建設(shè)和評估結(jié)果運用,對45個重點項目開展事前績效評估,涉及資金39.8億元,市人大代表、政協(xié)委員全程參與,促進了民主決策,提高了資金分配的科學(xué)性。繼續(xù)強化大額專項資金管理,提高資金預(yù)算批復(fù)率和使用透明度,健全資金決策、執(zhí)行、監(jiān)督協(xié)調(diào)統(tǒng)一的運行管理機制。推進行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理改革,按照“先試點后推廣、分步實施”的原則,積極穩(wěn)妥地推進事業(yè)單位產(chǎn)權(quán)登記工作,實施資產(chǎn)報告制度,規(guī)范資產(chǎn)處置管理,實現(xiàn)資產(chǎn)的合理配置、有效使用。進一步擴大市人大審議和公開預(yù)算的部門范圍,2014年上報人代會審議預(yù)算的市級部門達到100家,除涉密單位外均依法公開;2013年選取四個區(qū)縣作為第一批預(yù)算公開試點區(qū)縣,區(qū)縣財政信息公開工作穩(wěn)步推進。

  2013年,財政收入保持了平穩(wěn)較快的增長態(tài)勢,全市經(jīng)濟、民生等重點領(lǐng)域支出得到有力保障,財政改革成效進一步顯現(xiàn),圓滿完成了中央和市委部署的各項任務(wù)。在肯定成績的同時,也應(yīng)當看到,目前財政運行中仍存在一些需要研究和解決的問題:一是財政收入年度間穩(wěn)增長壓力較大。近年來由于本市主動實施結(jié)構(gòu)調(diào)整等多重因素影響,財政收入增速下降趨勢較為明顯;財政收入分析研判的準確性仍需提高,收入管理協(xié)調(diào)工作機制仍需健全。二是對重點領(lǐng)域的保障難度較高。由于政府與市場職能界定不甚清晰,仍存在財政資金保障范圍過大、規(guī)模擴張較快、財政負擔(dān)較重等問題;財政支持產(chǎn)業(yè)和事業(yè)發(fā)展的范圍、方式還需要進一步優(yōu)化,財政資金的杠桿作用有待進一步發(fā)揮。三是預(yù)算管理基礎(chǔ)工作有待進一步增強。部門預(yù)算編制不細、財務(wù)管理不規(guī)范等問題一定程度上仍然存在,預(yù)算績效評價結(jié)果與預(yù)算安排的有機銜接尚顯不足,財政資金使用效益有待提高。四是轉(zhuǎn)移支付管理方式需進一步創(chuàng)新。事權(quán)和支出責(zé)任尚需進一步明晰,部分專項轉(zhuǎn)移支付資金使用管理較為分散,財政轉(zhuǎn)移支付政策對首都人口、資源、產(chǎn)業(yè)合理布局的引導(dǎo)調(diào)控作用有待加強。這些問題迫切需要引起各部門高度重視,并下大力氣重點研究,通過轉(zhuǎn)變政府職能、深化財政改革、創(chuàng)新工作機制、嚴格預(yù)算管理等措施逐步加以解決。

  二、2014年預(yù)算草案

  (一)財政收支面臨的形勢

  綜合分析影響全市經(jīng)濟社會發(fā)展和財政收支運行的各種因素,2014年財政收入增長仍存在較多不確定性、不穩(wěn)定性因素,財政支出壓力加大,收支矛盾呈加劇趨勢。

  1.財政收入增長呈現(xiàn)穩(wěn)中趨緩態(tài)勢

  一方面,世界經(jīng)濟復(fù)蘇,國內(nèi)經(jīng)濟向好,我市經(jīng)濟規(guī)模躍上了新臺階,經(jīng)濟運行基本面趨好,經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變步伐加快,經(jīng)濟增長的質(zhì)量與效益不斷提升,為財政收入增長奠定了堅實基礎(chǔ)。

  另一方面,也應(yīng)看到影響2014年財政收入增長的不確定因素仍然很多:一是從經(jīng)濟層面看,世界經(jīng)濟復(fù)蘇勢頭還相當脆弱,國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境更加錯綜復(fù)雜,穩(wěn)中有憂;我市經(jīng)濟穩(wěn)增長的壓力依然較大,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)處于深度調(diào)整中,一些高污染高耗能的工業(yè)企業(yè)及低端的服務(wù)業(yè)企業(yè)需要退出,新的經(jīng)濟增長點尚在培育之中,還未成為財政收入的主要支撐力。二是從政策層面看,2013年8月1日開始實施的“營改增”擴圍、部分小微企業(yè)減免營業(yè)稅和增值稅政策的減收影響將會釋放到2014年全年;2014年“營改增”試點改革將進一步擴大至鐵路運輸、郵政等行業(yè);深化行政審批制度改革會進一步減少行政事業(yè)性收費等非稅收入,上述因素必然造成對財政收入的減收影響。三是從運行情況看,隨著財政收入體量的不斷增大,基數(shù)不斷抬高,當前收入每增長一個百分點,實現(xiàn)難度也較以往明顯不同。預(yù)計2014年以及今后一個時期,我市財政收入增速放緩趨勢更加明顯,財政收入增長逐步放緩將呈現(xiàn)常態(tài)化。

  2.財政支出保障壓力大

  當前,我市步入發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、城市建設(shè)管理精細化、人口資源環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的關(guān)鍵時期,財政保障范圍呈現(xiàn)新的變化。一是財政保障范圍廣,履行首都“四個服務(wù)”職能,加快推進教育、醫(yī)療、保障性住房、文化、體育等領(lǐng)域基本公共服務(wù)均等化,增加了資金保障難度。二是人口、資源、環(huán)境重點領(lǐng)域資金需求量大,落實清潔空氣行動計劃、污水再生水利用行動方案、平原百萬畝造林工程、首都新機場建設(shè)等均需要資金重點推進。因此,財政支出壓力大,收支矛盾突出。

  3.財政改革任務(wù)繁重

  黨的十八屆三中全會出臺的《關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》明確了“財政是國家治理的基礎(chǔ)和重要支柱”,提出了必須完善立法、明確事權(quán)、改革稅制、穩(wěn)定稅負、透明預(yù)算、提高效率,建立現(xiàn)代財政制度,發(fā)揮中央和地方兩個積極性,以及改進預(yù)算管理制度,完善稅收制度,建立事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)的制度的系列改革要求,為今后加強財政管理指明了方向,財政改革工作任務(wù)艱巨。

  (二)預(yù)算安排的指導(dǎo)思想及總體安排

  《國務(wù)院關(guān)于編制2014年中央預(yù)算和地方預(yù)算的通知》要求:收入預(yù)算編制要實事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地,根據(jù)國內(nèi)生產(chǎn)總值等經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標,并考慮稅收政策調(diào)整因素,分稅種測算稅基和稅收收入;要結(jié)合清理規(guī)范行政事業(yè)性收費,合理安排非稅收入預(yù)算。支出預(yù)算編制要統(tǒng)籌兼顧、突出重點、有保有壓,進一步完善轉(zhuǎn)移支付制度,提高一般性轉(zhuǎn)移支付比重,清理整合專項轉(zhuǎn)移支付項目;完善預(yù)算管理制度,進一步做細、做實、做準預(yù)算,完善預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行相結(jié)合的機制;健全預(yù)算項目庫,細化預(yù)算編制,提高預(yù)算年初到位率,加快資金支出進度;研究編制三年滾動預(yù)算,提高預(yù)算編制的前瞻性和可持續(xù)性;加強預(yù)算執(zhí)行管理,年度預(yù)算中除救災(zāi)等應(yīng)急支出外,減少支出預(yù)算追加事項;盤活財政存量資金,建立結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機制,加大資金統(tǒng)籌使用力度;進一步推進政府預(yù)算和部門預(yù)算公開,支出公開到項級科目。

  據(jù)此,2014年本市預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是:全面貫徹落實黨的十八屆三中全會、中央經(jīng)濟工作會議和市委十一屆三次、四次全會精神,緊緊圍繞首都發(fā)展的階段性特征,堅持穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新,推動建立完整、規(guī)范、透明、高效的現(xiàn)代政府預(yù)算管理制度。堅持穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革,保持財政政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,提高政策的針對性和協(xié)調(diào)性。堅持厲行勤儉節(jié)約,增強預(yù)算管理的約束性和透明度。加強財政收入綜合管理,提高財政收入質(zhì)量和效益。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、民生持續(xù)改善和人口資源環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。深化財稅體制改革,釋放體制機制活力,為首都經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供強有力的制度保障。

  1.深入實施首都經(jīng)濟創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,提升經(jīng)濟發(fā)展內(nèi)生動力

  完善支持科技、文化創(chuàng)新的財稅政策體系。落實中關(guān)村“新四條”稅收優(yōu)惠政策,研究文化與科技、旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的財政政策;深化科研項目經(jīng)費改革,探索科技重大專項分類保障,健全重大科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)項目統(tǒng)籌資金管理制度;發(fā)揮政府采購對創(chuàng)新產(chǎn)品的鼓勵作用,擴大科技創(chuàng)新產(chǎn)品納入集中采購目錄的范圍,以政策創(chuàng)新推動科技、文化創(chuàng)新。發(fā)揮財政資金對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的帶動作用。堅持把發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)作為投入重點,研究加快新興服務(wù)業(yè)的財稅支持政策和創(chuàng)新舉措,推動制造業(yè)高端化發(fā)展,促進新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展;整合資源支持打造“六高四新”高端產(chǎn)業(yè)功能區(qū),加快形成新的產(chǎn)業(yè)支撐。增強擴內(nèi)需、促消費政策措施的針對性,完善促進信息、教育、旅游等新型消費業(yè)態(tài)的政策措施,激發(fā)消費潛能。落實好小微企業(yè)免征增值稅和營業(yè)稅優(yōu)惠政策,優(yōu)化企業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境,支持小微企業(yè)發(fā)展。

  2.大力提升首都環(huán)境建設(shè)水平,增強城市可持續(xù)發(fā)展能力

  健全生態(tài)補償機制。健全污水處理和排污收費制度,完善老舊機動車淘汰更新補助資金管理辦法,改善首都生態(tài)環(huán)境。健全促進節(jié)能減排的財稅政策體系。研究推進環(huán)境稅費改革,加快實施“北京2013-2017年清潔空氣行動計劃”,多渠道籌措資金,加大對環(huán)境保護全市性重點項目的投入。強化政府綠色采購,完善節(jié)能產(chǎn)品和環(huán)保標志產(chǎn)品強制采購和優(yōu)先采購制度,不斷擴大新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品采購規(guī)模,促進能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化。利用財稅政策手段,加大對高耗能、高污染、資源利用率低的行業(yè)、企業(yè)和產(chǎn)品的限制或懲罰力度,引導(dǎo)企業(yè)節(jié)約資源、降低能源消耗、提高能效,努力構(gòu)建促進綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展長效機制。

  3.公平有效地保障和改善民生,推進基本公共服務(wù)均等化

  健全公共服務(wù)財政投入長效機制。依法加大對教育、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、文化、計劃生育等方面的投入。探索建立與學(xué)科建設(shè)、師資水平等多因素相掛鉤的經(jīng)費保障機制,優(yōu)化教育經(jīng)費支出結(jié)構(gòu)。推進醫(yī)療、食品藥品等社會事業(yè)改革發(fā)展。加大基層公共文化建設(shè)軟環(huán)境的經(jīng)費投入,構(gòu)建惠及全民的公共文化服務(wù)體系。完善社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤的聯(lián)動機制,合理確定城鄉(xiāng)低保標準,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,落實好對基本養(yǎng)老服務(wù)的支持政策,確保社會保障和就業(yè)政策公平、可持續(xù)。加強和創(chuàng)新社會管理,推動政府購買社會力量服務(wù),加大對社區(qū)管理的支持力度,提高公共服務(wù)質(zhì)量和效率。健全財政支農(nóng)政策,加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護,支持傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變,促進農(nóng)民增收,推動城鎮(zhèn)化步伐。支持保障性安居工程建設(shè)和棚戶區(qū)改造,持續(xù)改善居民住房條件。

  根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于編制2014年中央預(yù)算和地方預(yù)算的通知》的要求,結(jié)合本市經(jīng)濟發(fā)展預(yù)期指標和結(jié)構(gòu)性減稅等政策,以及北京市“十二五”規(guī)劃確定的財政收支增長目標,2014年全市財政收支指標擬安排如下:地方公共財政預(yù)算收入3990.6億元,增長9.0%,加上中央返還及補助、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等492.1億元,公共財政預(yù)算收入總計4482.7億元;地方公共財政預(yù)算支出3988.7億元,增長6.6%,加上上解中央支出、財政部代理發(fā)行地方政府債券還本等494.0億元,公共財政預(yù)算支出總計4482.7億元。全市政府性基金預(yù)算收入1630.4億元,下降11.5%;全市政府性基金預(yù)算支出1839.2億元,與2013年基本持平。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入51.8億元;全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出54.2億元。

  根據(jù)《預(yù)算法》和《北京市預(yù)算監(jiān)督條例》的規(guī)定,下面重點報告市級財政預(yù)算草案編制情況。

  (三)市級公共財政預(yù)算安排情況

  2014年市級公共財政預(yù)算收入2158.5億元,增長8.9%,加中央返還及補助215.9億元、區(qū)縣上解278.5億元、地方上年專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用2.4億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30.0億元等,公共財政預(yù)算收入總計2692.8億元。市級公共財政預(yù)算支出1946.0億元(含市追加區(qū)縣支出),增長8.4%,加上解中央支出99.7億元、對區(qū)縣體制返還和一般性轉(zhuǎn)移支付580.0億元、地方專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用1.7億元、劃轉(zhuǎn)水利建設(shè)基金30.9億元、歸還財政部代理發(fā)行地方政府債券本金27.0億元等,公共財政預(yù)算支出總計2692.8億元。市級公共財政預(yù)算安排收支平衡。

  1.收入預(yù)算主要科目安排情況

  (1)增值稅331.3億元,增長8.4%。主要考慮“營業(yè)稅改征增值稅”試點改革將進一步擴大至鐵路運輸業(yè)、郵政行業(yè)以及小微企業(yè)免征增值稅等因素進行測算。

  (2)營業(yè)稅561.2億元,增長5.2%。主要考慮“營業(yè)稅改征增值稅”試點改革將進一步擴大至鐵路運輸業(yè)、郵政行業(yè)等因素進行測算。

  (3)企業(yè)所得稅470.6億元,增長8.0%。主要考慮我市經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整成效進一步顯現(xiàn)、企業(yè)盈利水平有所好轉(zhuǎn)以及2013年部分企業(yè)一次性入庫稅款等因素進行綜合測算。

  (4)個人所得稅375.2億元,增長12.4%。主要考慮2014年我市城鄉(xiāng)居民收入將進一步提高等因素進行測算。

  2.支出預(yù)算主要科目安排情況

  (1)教育支出346.0億元,增長8.6%。安排基礎(chǔ)教育經(jīng)費90.6億元,擴大學(xué)前教育資源,落實中小學(xué)建設(shè)三年行動計劃,支持區(qū)縣基礎(chǔ)教育改革,不斷推進義務(wù)教育均衡發(fā)展。安排中等職業(yè)教育經(jīng)費21.1億元,支持國家示范校建設(shè),加強優(yōu)質(zhì)師資培養(yǎng)。安排高等教育經(jīng)費170.5億元,加快市屬高校建設(shè),推動協(xié)同創(chuàng)新和質(zhì)量提高。加大各級各類人群教育培訓(xùn)支持力度,提升人口素質(zhì)。其中:教育法定支出298.1億元,增長8.4%(通過其他科目等渠道共投入教育法定支出301.0億元,增長8.5%,高于市級財政經(jīng)常性收入7.6%的增幅;占財政支出的比重為15.47%,高于上年15.46%的比重)。

  (2)科學(xué)技術(shù)支出182.2億元,增長1.6%。安排中關(guān)村科技園區(qū)發(fā)展專項資金98.4億元,重大成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)項目統(tǒng)籌資金16.8億元,支持新一代信息技術(shù)、生物、節(jié)能環(huán)保、新能源汽車等科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展,落實國家科技重大專項,加大創(chuàng)新人才吸引力度,全面推進科技創(chuàng)新。安排資金20.7億元,推進關(guān)鍵技術(shù)研發(fā),支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與科技振興產(chǎn)業(yè)項目,加強公益性科研院所創(chuàng)新能力建設(shè)。安排7.8億元,獎勵科技進步,做強首都科技條件平臺,培育良好的自主創(chuàng)新環(huán)境。其中:科學(xué)技術(shù)法定支出82.3億元,增長7.7%,高于市級財政經(jīng)常性收入7.6%的增幅。

  (3)文化體育與傳媒支出97.7億元,與2013年基本持平。安排41.1億元,推進基層公益性文化設(shè)施達標,實施文化惠民系列工程,加快公共文化服務(wù)體系建設(shè),繁榮首都文化市場。安排文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)專項資金5億元,加快文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)及重大文化產(chǎn)業(yè)項目建設(shè),支持網(wǎng)絡(luò)電視、數(shù)字出版等新興文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,拓展文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域,推進文化創(chuàng)新戰(zhàn)略。安排文物保護市級專項資金1.5億元,傳承北京古都特色。安排體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金5億元,推動體育事業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中:文化法定支出63.9億元,增長13.4%,高于市級財政經(jīng)常性收入7.6%的增幅。

  (4)社會保障和就業(yè)支出135.5億元,增長4.1%。安排19.6億元,用于市屬行政事業(yè)單位和企業(yè)離休人員生活補助,以及軍隊離退休干部退役安置和無軍籍退休退職職工各項保障待遇,確保資金足額發(fā)放。安排42.6億元,用于居民生活補貼等。安排30.5億元,做好行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費保障工作。安排養(yǎng)老助殘服務(wù)事業(yè)發(fā)展資金1.2億元(此外通過彩票公益金、殘疾人就業(yè)保障金安排4.0億元,養(yǎng)老助殘服務(wù)事業(yè)發(fā)展資金共計5.2億元),落實各項養(yǎng)老助殘政策,加大對社會辦養(yǎng)老機構(gòu)運營資助力度。安排3.0億元,支持網(wǎng)格化社會服務(wù)管理創(chuàng)新,一刻鐘社區(qū)服務(wù)圈示范點建設(shè)等,提高社會服務(wù)水平。

  (5)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出119.3億元,同比增長10.0%。安排32.5億元,落實各項基本醫(yī)療保障制度,提高城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新農(nóng)合基金籌資水平,建立健全應(yīng)急醫(yī)療救助制度,強化對定點醫(yī)療機構(gòu)考核,保障城鄉(xiāng)居民享受基本醫(yī)療服務(wù)。安排公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)資金15.2億元,保障國家免疫規(guī)劃實施、婦幼保健、衛(wèi)生監(jiān)督等公共衛(wèi)生工作順利開展,有效應(yīng)對突發(fā)傳染病等公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置,提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平。安排39.8億元,支持大型醫(yī)療設(shè)備購置及大型醫(yī)療設(shè)施修繕,落實市屬公立醫(yī)院補助政策,加大對公立醫(yī)院的考核力度,改善就醫(yī)環(huán)境。安排提高食品藥品監(jiān)督管理能力建設(shè)資金4.0億元,構(gòu)建區(qū)域性食品監(jiān)管機制,加強食品生產(chǎn)、流通和餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)的監(jiān)管及整治,嚴格食品、藥品市場準入。安排2.6億元,促進首都中醫(yī)藥服務(wù)能力建設(shè)。其中:衛(wèi)生法定支出91.7億元,增長13.1%(通過其他科目等渠道共投入衛(wèi)生法定支出93.0億元,增長12.8%,高于市級財政支出8.4%的增幅);人口與計劃生育法定支出3.9億元,增長7.7%,高于市級財政經(jīng)常性收入7.6%的增幅,主要是落實計劃生育政策,提高人口服務(wù)管理水平等。

  (6)節(jié)能環(huán)保支出107.5億元,增長45.1%。進一步加大環(huán)境保護投入力度,安排節(jié)能減排及大氣污染治理專項資金30.0億元,用于老舊機動車淘汰補助、新能源車示范運行、燃煤污染治理等項目。新增安排20億元支持清潔空氣行動計劃,調(diào)整2014年科技、文化、旅游等7項產(chǎn)業(yè)類大額專項資金12.4億元,進一步加大空氣污染治理投入力度,大力支持改善首都空氣質(zhì)量。安排老舊小區(qū)綜合改造資金17.0億元,保障老舊小區(qū)節(jié)能綜合改造等重點項目實施。

  (7)城鄉(xiāng)社區(qū)支出63.3億元,與2013年基本持平。進一步加快環(huán)境建設(shè),提升城市服務(wù)功能。安排41.5億元,保證生活垃圾收集運輸、供排水系統(tǒng)、道路橋梁等城市公用設(shè)施正常運轉(zhuǎn),其中,安排城市環(huán)境整治專項資金10.0億元。投入4.9億元,加大保障房支持力度,推進城鄉(xiāng)住房建設(shè)。

  (8)農(nóng)林水支出125.0億元,增長30.3%。提高農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平,促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。安排農(nóng)業(yè)發(fā)展資金46.6億元,高質(zhì)量推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,繼續(xù)保障“菜籃子”工程實施,兌現(xiàn)農(nóng)民政策性保險補貼、農(nóng)機購置補貼、新農(nóng)村建設(shè)獎勵等,確保農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運轉(zhuǎn),提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)村事業(yè)發(fā)展。安排林業(yè)發(fā)展資金51.9億元,支持平原百萬畝造林工程,落實綠化建設(shè)、土地流轉(zhuǎn)和林木養(yǎng)護補助資金,加大集體林權(quán)制度改革補助,改善首都生態(tài)環(huán)境。安排水務(wù)發(fā)展資金13.5億元,加大再生水、污水處理力度,推進農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉等農(nóng)田水利建設(shè),支持實施山區(qū)小流域綜合治理,保障水源地穩(wěn)定運行。其中:農(nóng)業(yè)法定支出77.9億元,增長6.4%(通過其他科目等渠道共投入農(nóng)業(yè)法定支出80.7億元,增長7.7%,高于市級財政經(jīng)常性收入7.6%的增幅)。

  (9)交通運輸支出115.8億元,增長5.2%。安排公共交通補貼110.0億元(此外通過其他科目等投入90.1億元,地面公交和軌道交通補貼共計200.1億元。在新調(diào)整方案尚未出臺前,暫按原辦法測算補貼數(shù)額),保障公共交通正常運營。

  (10)資源勘探信息等支出55.6億元,下降10.9%。安排工業(yè)發(fā)展資金9.8億元,支持工業(yè)企業(yè)清潔生產(chǎn)、技術(shù)改造,提高制造業(yè)發(fā)展質(zhì)量,加快培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。安排中小企業(yè)發(fā)展資金7.6億元,設(shè)立中小企業(yè)發(fā)展基金,搭建中小企業(yè)服務(wù)平臺,支持中小企業(yè)創(chuàng)新融資。安排23.5億元,實施全市重大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整項目,引導(dǎo)國有企業(yè)增強市場競爭能力。

  (11)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出21.5億元,與2013年基本持平。安排8.7億元(此外通過其他科目等渠道投入1.0億元,旅游發(fā)展資金共計9.7億元),完善旅游公共服務(wù)平臺,加強旅游行業(yè)監(jiān)管,支持旅游資源升級改造,激發(fā)旅游消費活力,推動旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排商業(yè)流通發(fā)展資金4.8億元,完善城鄉(xiāng)便民商業(yè)服務(wù)體系,搭建促消費平臺,促進商務(wù)領(lǐng)域優(yōu)化發(fā)展。安排外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金1.7億元,促進服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。安排6.0億元,深化中關(guān)村現(xiàn)代服務(wù)業(yè)綜合試點工作,促進試點成果轉(zhuǎn)化落實。

  (12)公共安全及國防支出107.0億元,與2013年持平。重點用于公安、檢察院、法院、司法等部門正常運轉(zhuǎn)與辦案經(jīng)費,以及裝備購置、科技強警、人防工程等方面支出,完善法律援助制度,推進審判和檢務(wù)公開,支持國防動員和后備力量建設(shè),增強維穩(wěn)保障能力。

  (13)一般公共服務(wù)支出77.6億元,與2013年基本持平。用于保障黨政機關(guān)及事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)、依法履職。進一步完善計劃生育利益導(dǎo)向政策體系,給予計劃生育家庭獎勵,支持人口規(guī)劃與發(fā)展戰(zhàn)略研究,提高人口素質(zhì)、改善人口結(jié)構(gòu)。

  (14)援助其他地區(qū)支出16.3億元。主要用于對口支援西藏拉薩、新疆和田、青海玉樹等地區(qū)建設(shè)。

  (15)安排防范財政風(fēng)險資金71.0億元。其中:預(yù)備費50.0億元,占市級公共財政預(yù)算支出的2.6%;公共突發(fā)事件應(yīng)急專項資金3.0億元,增強應(yīng)急能力;償債和處理歷史遺留問題資金18.0億元(含國債還本付息資金),防范財政風(fēng)險。

  2014年,市級黨政機關(guān)、全額撥款事業(yè)單位的“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算安排9.72億元,與2013年預(yù)算11.13億元相比,降低了12.67%,主要是本市貫徹落實中央要求,控制和降低政府行政成本,嚴格控制“三公”經(jīng)費規(guī)模。其中:因公出國(境)費用1.55億元,較2013年預(yù)算1.73億元降低10.40%;公務(wù)接待費0.75億元,較2013年預(yù)算0.94億元降低20.21%;公務(wù)用車購置及運行維護費7.42億元(其中:購置費1.31億元、運行維護費6.11億元),較2013年預(yù)算8.46億元降低12.29%。公務(wù)用車運行維護費中:公務(wù)用車加油3.06億元,公務(wù)用車維修1.42億元,公務(wù)用車保險0.92億元,公務(wù)用車其他支出0.71億元。

  (四)市級政府性基金預(yù)算安排情況

  1.收入預(yù)算安排情況

  2014年市級政府性基金預(yù)算收入744.8億元,下降6.9%,主要是預(yù)計土地收入有所減少。其中:教育收入65.0億元;文化體育與傳媒收入20.0億元;社會保障和就業(yè)收入12.0億元;城鄉(xiāng)社區(qū)收入621.3億元;農(nóng)林水收入5.2億元;交通運輸收入2.2億元;資源勘探信息等收入2.1億元;其他收入17.0億元。

  2.支出預(yù)算安排情況

  2014年市級政府性基金預(yù)算支出840.8億元(含市追加區(qū)縣支出),下降2.8%。其中:教育支出65.0億元;文化體育與傳媒支出13.0億元;社會保障和就業(yè)支出12.0億元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出689.7億元;農(nóng)林水支出37.5億元;交通運輸支出2.4億元;資源勘探信息等支出1.9億元;其他支出19.3億元。

  (五)市級國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

  1.收入預(yù)算安排情況

  市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入48.4億元,較2013年年初預(yù)算增長7.0%,主要是預(yù)計企業(yè)效益較上年有所增長。其中:利潤收入25.6億元;其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入22.8億元。加上2013年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.9億元,2014年收入總計50.3億元。

  2.支出預(yù)算安排情況

  市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出50.3億元,較2013年年初預(yù)算增長11.3%,主要用于國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、重大科技創(chuàng)新和節(jié)能減排、劣勢企業(yè)調(diào)整退出等支出。其中:資本性支出45.8億元;費用性支出4.0億元;其他支出0.5億元。

  (六)全市社會保險基金預(yù)算安排情況

  1.收入安排情況

  2014年,社會保險基金預(yù)算收入計劃安排2182.8億元。其中:基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算收入為1290.8億元,失業(yè)保險基金預(yù)算收入為58.9億元,基本醫(yī)療保險基金預(yù)算收入為662.5億元,工傷保險基金預(yù)算收入為28.4億元,生育保險基金預(yù)算收入為41.8億元,居民社會養(yǎng)老保險基金預(yù)算收入為57.1億元,城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金預(yù)算收入為15.8億元,新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金預(yù)算收入為27.5億元。

  2.支出安排情況

  2014年,社會保險基金預(yù)算總支出1719.4億元。其中:基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算支出為873.5億元,失業(yè)保險基金預(yù)算支出為36.8億元,基本醫(yī)療保險基金預(yù)算支出為659.7億元,工傷保險基金預(yù)算支出為22.4億元,生育保險基金預(yù)算支出為39.9億元,居民社會養(yǎng)老保險基金預(yù)算支出為44.7億元,城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金預(yù)算支出為15.3億元,新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金預(yù)算支出為27.1億元。

  三、全面深化財稅體制改革,確保2014年預(yù)算任務(wù)圓滿完成

  (一)處理好政府和市場的關(guān)系,更加突出財政保障范圍的科學(xué)性和合理性

  在競爭性領(lǐng)域,發(fā)揮市場配置資源的決定性作用。合理確定政府和市場的職能邊界,減少和避免在一般競爭性領(lǐng)域的財政資金直接投入,強化市場主體理念;完善財政投入方式,增加對擔(dān)保、股權(quán)投資等服務(wù)體系和服務(wù)平臺的支持,減少對單個企業(yè)、具體項目的支持,充分調(diào)動社會資本的積極性和創(chuàng)造性;發(fā)揮稅費減免、貸款貼息、政府采購等政策手段功能,為市場主體營造較為完善的政策制度環(huán)境。

  在基本公共服務(wù)領(lǐng)域,發(fā)揮財政保障的主導(dǎo)作用。優(yōu)先保障直接關(guān)系人民群眾基本需求和社會安全穩(wěn)定的公共服務(wù),落實中央及本市各項涉及民生的投入政策,著力推進以保障和改善民生為重點的社會事業(yè)發(fā)展。

  在資金保障順序上,堅持厲行節(jié)約、有保有壓。按照“保基本、保重點、保民生、保穩(wěn)定、保運轉(zhuǎn)、促發(fā)展”的資金保障順序安排資金。嚴格控制一般性支出,健全相關(guān)經(jīng)費的管理辦法,完善厲行節(jié)約的制度體系;從嚴從緊編制預(yù)算,根據(jù)2013年壓縮后的資金規(guī)模,按照“零增長”的原則,編制2014年“三公”經(jīng)費、會議費等支出預(yù)算,對出國經(jīng)費實行總量控制、結(jié)構(gòu)調(diào)整,壓縮一般性出國團組,暫停購置市級部門一般公務(wù)用車;停止新建、擴建政府性樓堂館所,對市級節(jié)慶、論壇、展會活動經(jīng)費按照不低于40%的比例壓縮,切實降低行政成本;健全大額專項資金的動態(tài)調(diào)整機制,按照優(yōu)化結(jié)構(gòu)、突出統(tǒng)籌、保障重點的原則,調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)類大額專項資金使用,統(tǒng)籌資金12.4億元用于增加對大氣污染防治工作的投入。

  (二)創(chuàng)新財政資金分配機制,更加突出財政保障方式的公平性和可持續(xù)性

  試行財政資金競爭性分配。在專項資金分配環(huán)節(jié)引入競爭機制,通過公開招投標、集體決策等機制,將資金安排從“一對一”單向?qū)徟D(zhuǎn)為“一對多”選拔性分配,提高財政資金配置效益。

  建立政府購買服務(wù)制度。將政府應(yīng)承擔(dān)的公共服務(wù)等事項,按照市場機制原則,交給具備條件的社會力量承擔(dān),提高服務(wù)效率和財政資金使用效益。

  改革財政資金投入方式。按照分類方式完善公用事業(yè)補貼機制,根據(jù)公用事業(yè)公共服務(wù)的屬性,研究分析補貼結(jié)構(gòu),嚴格控制補貼范圍,控制財政補貼過快增長;完善股權(quán)投資方式,研究委托專業(yè)機構(gòu)對財政專項資金實施股權(quán)投資管理,按市場化方式運作,通過階段性持有股權(quán)、適時退出獲得合理回報,實現(xiàn)財政資金良性循環(huán)和保值增值。

  構(gòu)建產(chǎn)業(yè)資金統(tǒng)籌管理平臺。借助信息化管理手段,逐步將各類產(chǎn)業(yè)資金項目全部納入平臺進行統(tǒng)籌管理,加強項目征集、遴選、審核、評價等各環(huán)節(jié)的管理,強化項目信息的交流和共享,解決產(chǎn)業(yè)資金支持項目“小”、“碎”、“散”的問題,提高產(chǎn)業(yè)資金項目決策和管理的科學(xué)性、效益性和公平性。

  (三)強化預(yù)算運轉(zhuǎn)效能,更加突出財政管理的前瞻性和效益性

  增強預(yù)算編制的前瞻性。探索跨年度預(yù)算平衡機制,推動編制三年滾動預(yù)算,制定工作方案,研究分析滾動預(yù)算與年度預(yù)算的關(guān)系,引導(dǎo)預(yù)算單位提前制定規(guī)劃、儲備項目,促進事業(yè)發(fā)展規(guī)劃與年度預(yù)算的銜接;建立健全預(yù)算績效考核體系,結(jié)合預(yù)算執(zhí)行進度、控制“三公”經(jīng)費等情況,制定預(yù)算管理“負面清單”,提升預(yù)算管理效能;推進財政綜合數(shù)據(jù)中心建設(shè),實現(xiàn)收入運行監(jiān)控、預(yù)測預(yù)警、宏觀決策支持、財源建設(shè)多維功能,加大財政綜合管理統(tǒng)籌力度,打造大數(shù)據(jù)集中管理的基礎(chǔ)平臺;進一步夯實預(yù)算編制基礎(chǔ),減少年初代編預(yù)算,提高大額專項資金、基本建設(shè)資金年初預(yù)算到位率,減少預(yù)算追加,強化預(yù)算剛性。

  提升預(yù)算執(zhí)行的效益性。夯實預(yù)算管理的基礎(chǔ)工作,加強對存量資金的消化、統(tǒng)籌和整合,完善結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機制,規(guī)范暫存款、暫付款管理,加強國庫資金管理,切實減少資金沉淀;推進事業(yè)單位產(chǎn)權(quán)登記工作,規(guī)范資產(chǎn)處置、出租、出借和收益管理,加大資金資產(chǎn)統(tǒng)籌使用力度;完善全口徑政府預(yù)算管理,繼續(xù)擴大國有資本經(jīng)營預(yù)算范圍,探索分類收益收繳的可行性;研究推進政府會計改革,完善政府綜合財務(wù)報告制度,做好政府資產(chǎn)負債表試編前期準備工作,提高財政財務(wù)信息質(zhì)量;嚴格預(yù)算執(zhí)行管理,提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性,完善預(yù)算支出責(zé)任制度,加強預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控,規(guī)范預(yù)算單位用款行為;依法加強財政收入征管,確保應(yīng)收盡收。

  (四)深化財稅體制改革,更加突出體制運行的協(xié)同性和均衡性

  合理劃分事權(quán)和支出責(zé)任。充分考慮公共事項的受益范圍和管理效率,梳理市和區(qū)縣兩級事權(quán)和支出責(zé)任;按照中央統(tǒng)一部署,研究完善事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)的財政體制,提高資源配置效率。

  推動完善稅收分享方式。按照三中全會確定的地方稅體系建設(shè)思路,做好擴大“營改增”試點行業(yè)準備工作,梳理分析本市現(xiàn)有稅源結(jié)構(gòu),啟動房產(chǎn)稅、資源稅、環(huán)境稅等地方稅體系前瞻性研究,為建立健全長期、穩(wěn)固的地方財力來源奠定基礎(chǔ)。

  改革完善轉(zhuǎn)移支付制度。完善一般性轉(zhuǎn)移支付增長機制,將人口、產(chǎn)業(yè)、資源等指標納入轉(zhuǎn)移支付資金分配的考慮因素,發(fā)揮轉(zhuǎn)移支付對重要領(lǐng)域的引導(dǎo)支撐作用;完善市對區(qū)縣專項轉(zhuǎn)移支付管理辦法,清理、整合、規(guī)范專項轉(zhuǎn)移支付資金,統(tǒng)籌資金用于全市環(huán)境整治,突出提升環(huán)境質(zhì)量;加強市對區(qū)縣專項轉(zhuǎn)移支付資金的監(jiān)督、跟蹤和評價,提高資金績效水平。

  (五)構(gòu)建“大監(jiān)督”管理框架,更加突出預(yù)算制度的約束性和規(guī)范性

  綜合采取事前評估、預(yù)算評審、績效評價、政府采購、財政監(jiān)督、信息公開等多種監(jiān)督管理手段,建立全方位、多角度、動態(tài)化的財政資金監(jiān)管體系。

  推進預(yù)算信息公開常態(tài)化、規(guī)范化。做好市級大額專項資金支出政策和使用效益的公開工作;進一步細化“三公”經(jīng)費信息公開內(nèi)容,擴大部門預(yù)決算公開范圍;2014年實現(xiàn)市與區(qū)縣兩級政府預(yù)決算及“三公”經(jīng)費的全面公開,提前一年完成財政部要求的任務(wù),自覺接受公眾監(jiān)督。

  突出預(yù)算績效管理的重點方向。推進事前績效評估和評價結(jié)果的應(yīng)用,提升績效監(jiān)督作用,加強對大額專項資金的績效跟蹤和績效評價,并與大額專項資金的下年度預(yù)算安排和資金規(guī)模的動態(tài)調(diào)整掛鉤。加大事前評估工作力度,擴大事前評估范圍,完善工作機制及程序,健全人大代表和政協(xié)委員參與事前績效評估工作的方式;擴大市級預(yù)算績效管理試點范圍,到2015年實現(xiàn)所有市級部門全過程預(yù)算績效管理。

  創(chuàng)新投資評審和政府采購管理機制。實行財政評審及部門自評相結(jié)合、事前評審和事后決算評審相結(jié)合的“雙評審”制度,提高評審效率。加強采購價格監(jiān)管,加大政府采購供應(yīng)商考核力度和政府采購信息公開力度,提升政府采購服務(wù)質(zhì)量。

  加強重點領(lǐng)域財政監(jiān)督。開展“三公”經(jīng)費等重點專項檢查,重點關(guān)注人大、審計等部門查處問題的整改落實情況。深化國庫管理改革,全面落實公務(wù)卡強制結(jié)算目錄,完善預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系,推進“無縫”監(jiān)督。

  著力防控政府性債務(wù)風(fēng)險。對政府性債務(wù)實行計劃管理,逐步推進政府性債務(wù)納入全口徑預(yù)算管理工作,并報同級人民代表大會審查批準,積極消化存量債務(wù),嚴格控制新增政府性債務(wù),推動政府融資性平臺向規(guī)范化的市場經(jīng)營性主體轉(zhuǎn)變,防范債務(wù)風(fēng)險。

  各位代表,2014年是實施黨的十八屆三中全會各項改革部署的第一年,全市財政工作將深入貫徹落實中央和市委的各項決策,在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督下,堅定信心,深化改革,狠抓落實,為推動首都經(jīng)濟社會長期持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮積極作用!

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