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關于銀川市2011年全市及市本級預算執行情況和2012年全市及市本級預算草案的報告
——2012年1月6日在銀川市第十三屆人民代表大會第五次會議上
銀川市財政局
各位代表:
受市人民政府委托,現將銀川市2011年預算執行情況和2012年預算草案的報告提請市第十三屆人大第五次會議審議,并請市政協各位委員提出意見。
一、2011年預算執行情況
2011年,我市財政工作在市委的正確領導下,在市人大、市政協的監督、支持下,緊緊圍繞建設“兩個最適宜”城市戰略目標,認真落實市第十三屆人大第四次會議各項決議,充分發揮財政職能作用,圓滿完成了全年預算收支任務。
(一)全市財政收支完成情況
2011年全市地方財政收入166億元,完成預算的121.7%,增長20.3%。其中:一般預算收入92億元,完成預算的123.1%,增長43.7%;全市政府性基金收入74億元,完成預算的120%;全市地方財政支出229.3億元,其中:一般預算支出141.9億元,完成預算的97.4%,增長18.4%。全市政府性基金支出87.4億元,增長64.0%。
根據《預算法》和《銀川市預算審查監督條例》規定,重點報告市本級預算執行情況。
(二)市本級一般預算收支完成情況
市本級財政總收入為76.8億元。其中:一般預算收入43億元,完成預算的126.3%,同比增長48.9%。中央、自治區返還及補助收入25.6億元,轄區上解收入0.7億元,上年專項政策性結轉5.1億元,財政部代理發行本市地方債券2.4億元。市本級財政總支出為76.8億元,其中:一般預算支出52.1億元,完成變動預算的94.7%,同比增長24.4%。上解自治區支出1.1億元、轄區稅收返還和轉移支付16.9億元、專項政策性結轉下年使用2.9億元、劃轉水利建設基金0.4億元、轉入預算穩定調節基金3.4億元。市本級預算保持收支平衡。
市本級主要支出項目完成情況是:一般公共服務支出3.4億元,為變動預算的99.2%,同比增長15.5%;公共安全支出5.2億元,為變動預算的93.5%,增長47.8%;教育支出5.6億元,為變動預算的89.1%,增長36.7%;科技支出1.0億元,為變動預算的100%,增長574.7%;文化體育與傳媒支出2億元,為變動預算的99.0%,可比增長174.5%;衛生支出3.4億元,為變動預算的95.9%,可比增長16.1%;農林水事務支出2.6億元,為變動預算的85.8%,同比增長59.9%;節能環保支出2.2億元,為變動預算的75.6%,同比增長127.2%;社會保障和就業支出3.5億元,為變動預算的99.2%,同比增長123.4%;城鄉社區事務支出9.6億元,為變動預算的96.8%,可比增長5.3%;交通運輸支出2.6億元,為變動預算的98.8%,增長342%。
2011年市本級財政一般預算財政收入預計超收8.95億元,經市人大第27次常委會會議批準動用5.6億元。一是安排農業、教育、科技、衛生等民生項目支出3.1億元。其中增加設施農業、奶產業及扶貧幫困項目補助支出5,000萬元,扶持中小企業、婦女創業基金、擔保注資及兌現獎勵政策等支出3,000萬元,科技人才、科技創新政策引導、高新技術獎勵等支出3,000萬元,教育基礎設施建設支出4,000萬元, 醫療衛生事業改革發展支出1,000萬元,文化體育事業建設發展支出4,000萬元,支持公共交通事業發展補助支出3,000萬元,提高環衛職工待遇及購置冬季除雪清掃設備等支出2,000萬元,事業單位績效工資改革支出6,000萬元。二是補充政府性債務風險基金2億元。三是轄區經濟發展稅收貢獻獎勵支出5,000萬元。其余3.4億元按照規定轉入“預算穩定調節基金”。