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2011年銀川預(yù)算執(zhí)行情況和2012年預(yù)算草案的報告

2012年03月30日16:54 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
關(guān)鍵詞: 銀川 財政收支 政府性基金 執(zhí)行效果 結(jié)構(gòu) 工傷 三農(nóng) 惠民 工作創(chuàng)新  

(三)市本級政府性基金預(yù)算收支完成情況

2011年,市本級政府性基金收入53.4億元,完成預(yù)算的107.7%,同比增長26.4%。市本級政府性基金支出62.5億元,其中轉(zhuǎn)移市轄區(qū)支出33億元,同比增長103.5%。主要用于城市重點基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè),返還土地開發(fā)成本等方面。

政府性基金按規(guī)定專款專用,當(dāng)年收入與支出不完全相等,結(jié)余收入結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

需要說明的是,上述數(shù)字是快報統(tǒng)計數(shù)據(jù),在地方財政決算編成審查匯總,并與自治區(qū)財政辦理結(jié)算后將會有一些變化,屆時再向市人大常委會報告。

(四)2011年財政收支預(yù)算執(zhí)行主要效果

1、全力抓好財源建設(shè),不斷壯大財政實力,財政組織收入聚集資金的能力進(jìn)一步增強(qiáng)

圍繞“兩個最適宜”城市建設(shè)戰(zhàn)略,財政以推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長方式轉(zhuǎn)變?yōu)橹攸c,綜合運用財政資金、財政政策、財政服務(wù)等手段,大力支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會事業(yè),支持優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng),支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展,支持多種所有制共同發(fā)展。在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的基礎(chǔ)上,努力擴(kuò)大財政收入總量,為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了有力的財力保障。通過努力,我市形成了稅收、基金、轉(zhuǎn)移支付三足鼎立,融資、國債、外債多元補(bǔ)充的財源建設(shè)新格局。今年以來,我市一方面,認(rèn)真落實中央稅收優(yōu)惠政策,做到“應(yīng)免則免、應(yīng)減則減、應(yīng)緩則緩,應(yīng)退則退”,減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān),為企業(yè)創(chuàng)造了寬松的發(fā)展環(huán)境;另一方面,加強(qiáng)稅收征管,優(yōu)化稅收服務(wù),做到“應(yīng)收盡收”,堵塞了稅費流失漏洞。在經(jīng)濟(jì)增速趨緩的不利情況下,財政收入仍然保持著高速增長的態(tài)勢,一般預(yù)算收入增長48.9%,市本級財政總收入預(yù)計突破130億元大關(guān),比2007年增加90億元。其中一般預(yù)算收入接近50億元大關(guān),比2007年增加30多億元,基金收入連續(xù)兩年保持在40億元以上。每年爭取中央和自治區(qū)資金20多億元。

2、調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu),突出財政支持重點,財政保障民生促進(jìn)發(fā)展的能力進(jìn)一步增強(qiáng)

積極應(yīng)對國家宏觀經(jīng)濟(jì)走勢和各項財稅政策變化,適時調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)。在財政政策和財力安排上,注重社會事業(yè)、社會保障和新農(nóng)村建設(shè);注重人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題;注重扶持工業(yè)、農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2011年財政總支出突破130億元大關(guān),比2007年增加60多億元。嚴(yán)格控制財政一般性支出規(guī)模,堅持實行行政事業(yè)單位會議費、接待費、購車經(jīng)費和出國(境)經(jīng)費零增長,行政運行成本占財政支出比例逐年遞減。2011年安排用于經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會事業(yè)的專項資金達(dá)100多億元,占財政總支出80%以上。民生支出大幅增長,占財政總支出70%以上。農(nóng)業(yè)、科技、教育投入,分別增長59.9%、574.7%和36.7%,符合法定增長的要求。同時,積極轉(zhuǎn)變財政投入方式,以集中資金辦大事,節(jié)約資金辦好事,引導(dǎo)資金辦實事,放大資金辦難事為目的,以政策導(dǎo)向、環(huán)境吸納、項目積聚和平臺放大為手段,通過不同種類不同途徑財政資金的整合,財政資金與金融民間資金的整合,帶動和吸引社會投入100多億元,充分發(fā)揮了財政投入的乘數(shù)和倍增效應(yīng)。

3、規(guī)范財政制度,深化財政改革,財政科學(xué)理財精細(xì)管理的能力進(jìn)一步增強(qiáng)

實行公開預(yù)算,使財政預(yù)算工作在全員參與、全程公開下進(jìn)入了陽光操作、公開透明的新階段。同時,通過多種途徑、多種方式推進(jìn)部門預(yù)算公開工作,揭開了財政預(yù)算的神秘面紗,將財政置于社會和公眾的廣泛監(jiān)督之下,增加了預(yù)算的公平、公正性。全面推行了“收支兩條線”制度,特別是規(guī)范了土地出讓收支管理,建立了財政、審計和土地聯(lián)審制度,加強(qiáng)了內(nèi)部控制,堵塞了資金流失漏洞。建立了政府采購工作聯(lián)席會議制度,重大采購事項都要通過集體研究,集體決定;大額采購項目要進(jìn)行預(yù)先評審,并用攔標(biāo)價控制,節(jié)約了大量建設(shè)資金。嚴(yán)格遵守《銀川市本級財政資金管理暫行辦法》,對建設(shè)資金實行“五聯(lián)單”審批制度,保證了資金安全。推行了國庫集中支付制度和公務(wù)卡管理工作,盤活了財政沉淀資金,減少資金審批環(huán)節(jié),提高了資金使用效率。完善了政府債務(wù)風(fēng)險控制和預(yù)警機(jī)制。健全了事業(yè)單位資產(chǎn)管理辦法,積極開展政府債權(quán)清理工作。拓寬專項資金績效考核范圍,專項資金考核單位由8個增加到30個。加大投資評審力度,審核建設(shè)項目264個,審核資金11.9億元,核減資金1.67億元,核減率達(dá)14.06%,提高了資金使用績效。加大政府債務(wù)償還力度,償還政府債務(wù)本息14億元,清償歷年工程欠款5億元,維護(hù)了社會穩(wěn)定和政府誠信。在園林、醫(yī)療、文化等事業(yè)單位推行了“以費養(yǎng)事”財政補(bǔ)貼辦法,得到了財政部、衛(wèi)生部和文化部等有關(guān)部委的充分肯定。創(chuàng)新財政投入方式,采取擔(dān)保注資、以獎代補(bǔ)等方式,有效緩減了城鄉(xiāng)居民和微小企業(yè)的資金困難。對轄區(qū)試行稅收增長定比獎勵機(jī)制,轉(zhuǎn)移支付30多億元,提高了轄區(qū)政府的保障水平。

2011年,全市財政收入穩(wěn)定增長,支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,財政管理逐步完善。但財政工作仍然存在一些不足和問題:一是財政收入結(jié)構(gòu)不盡合理,可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)不夠牢固;二是預(yù)算編制不夠科學(xué)精細(xì),財政管理水平有待進(jìn)一步提高;三是財政支出結(jié)構(gòu)尚須優(yōu)化,財政保障民生的支出需要逐步增長;四是財政投入模式比較單一,撬動社會資本的杠桿效應(yīng)需進(jìn)一步增強(qiáng);五是預(yù)算監(jiān)督管理措施、制度和方法有待于進(jìn)一步完善。這些問題,我們將采取有效措施加以解決。

二、2012年財政預(yù)算草案

2012年財政預(yù)算安排,要認(rèn)真落實中央經(jīng)濟(jì)工作會議和市委第十三次黨代會精神,以“保增長、惠民生、調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展”為重點,繼續(xù)加大財政投入,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),著力保障和改善民生,著力發(fā)展優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè),著力促進(jìn)社會協(xié)調(diào)發(fā)展,為實現(xiàn)全面小康和建設(shè)更高層次的“兩個最適宜”城市提供有力的財政保障和資金支持。

(一)2012年全市預(yù)算草案主要收支計劃安排情況

綜合考慮全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢和政策性增支減收因素,2012年全市財政收入計劃安排200.2億元。

2012年全市一般預(yù)算可用財力為129.5億元。其中一般預(yù)算收入安排106億元,可比增長15%;自治區(qū)補(bǔ)助收入19.9億元,上年政策性結(jié)轉(zhuǎn)3.6億元。按照量入為出、收支平衡的原則,相應(yīng)安排全市一般預(yù)算支出129.5億元,比上年年初預(yù)算增長28.8%。教育、科技、農(nóng)業(yè)等三項支出安排落實有關(guān)法律要求,均高于經(jīng)常性財政收入增長幅度。

2012年全市基金收入預(yù)算(不包括社會保障基金,下同)安排70.7億元,下降5.4%,主要是考慮到國家宏觀調(diào)控會對房地產(chǎn)產(chǎn)生一定影響,對出讓金少安排4億元,基金支出預(yù)算相應(yīng)安排70.7億元。

(二)2012年市本級預(yù)算草案

2012年市本級一般預(yù)算收入安排50億元,可比增長15%。其中:稅收收入安排40.6億元,增長16%;非稅收入安排9.4億元,增長14%。

按照上述收入計劃,一般預(yù)算收入加上自治區(qū)補(bǔ)助9.5億元、市轄區(qū)上解0.8億元、上年政策性結(jié)轉(zhuǎn)2.9億元,減去上解自治區(qū)支出0.8億元、補(bǔ)助市轄區(qū)支出3.9億元、城建稅劃轉(zhuǎn)水利基金0.7億元,2012年市本級一般預(yù)算財力為57.8億元。

2012年市本級一般預(yù)算支出安排57.8億元,比上年年初預(yù)算增長54.9%。其中事業(yè)和發(fā)展性支出48.4億元,占75.5%。按照國家規(guī)定口徑,教育支出安排4.8億元,比上年預(yù)算增長48.4%;科技支出安排1.1億元,增長60.5%;農(nóng)業(yè)支出安排2.5億元,增長56.2%,均高于當(dāng)年經(jīng)常性財政收入增幅。

2012年市本級政府基金收入預(yù)算安排50.2億元,比上年下降6.1%;城建稅劃轉(zhuǎn)水利基金0.7億元,基金支出預(yù)算安排50.9億元,比上年年初預(yù)算增長1.7%。

2012年市本級財政可用總財力108.7億元。

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