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二、2011年全省和省本級預算草案
2011年全省一般預算收入1112億元,增長15%;全省一般預算支出1750.5億元,增長22.7%。全省一般預算支出的主要項目安排情況是:一般公共服務177.64億元,增長18.7%;公共安全103.57億元,增長22.4%;教育332.09億元,增長25.2%;科學技術23.4億元,增長24.3%;社會保障和就業299.62億元,增長23.6%;醫療衛生97.78億元,增長29.4%;節能環保60.98億元,增長23.2%;城鄉社區事務82.5億元,增長22.8%;農林水事務154.46億元,增長25.1%;交通運輸100.7億元,增長22.3%;資源勘探電力信息等事務23.83億元,增長22.4%;國土資源氣象等事務78.2億元,增長22.3%;住房保障支出12.42億元,增長23.6%;預備費23億元,增長20%;其他支出110.3億元,增長13.1%。上述全省預算草案為省代編預算,待市縣人代會開過之后,省財政將匯總各級人民代表大會批準的預算,再加上上年結轉支出,一并報省十一屆人大常委會備案。
省本級一般預算收入268.47億元,增長14.3%。省本級一般預算支出469.45億元,增長12%。省本級主要支出項目安排情況是:一般公共服務43.88億元,增長14.8%;公共安全21.41億元,增長7%;教育38.38億元,增長14.4%;科學技術5.03億元,增長13%;社會保障和就業88.15億元,增長13.4%;醫療衛生25.44億元,增長40.4%;農林水事務63.99億元,增長15.3%;交通運輸70.9億元,增長11.8%;國土資源氣象等事務20.19億元,增長5.9%;預備費4億元,增長5.3%。
2011年全省政府性基金收入安排652.18億元,其中:煤炭可持續發展基金收入160億元;基金支出651.18億元。省本級政府性基金收入259.45億元,其中:煤炭可持續發展基金收入102億元;基金支出258.45億元。