- 政策解讀
- 經濟發展
- 社會發展
- 減貧救災
- 法治中國
- 天下人物
- 發展報告
- 項目中心
|
全市財政一般預算支出安排項目是:
——一般公共服務支出480239萬元,增長19.8%。
——公共安全(含國防)支出292135萬元,增長19.8%。
——教育支出709838萬元,增長34.3%。
——科學技術支出71391萬元,增長39.5%。
——文化體育與傳媒支出115996萬元,增長29.9%。
——社會保障和就業支出739098萬元,增長25.3%。
——醫療衛生支出308900萬元,增長21.1%。
——節能環保支出51452萬元,增長23.8%。
——城鄉社區事務支出604291萬元,增長45.4%。
——農林水事務支出305765萬元,增長28.5%。
——交通運輸支出172171萬元,增長20.8%。
——資源勘探電力信息等事務支出180416萬元,增長10.8%。
——商業服務業等事務支出84694萬元,增長11.9%。
——金融監管等事務支出12151萬元,增長21.5%。
——國土資源氣象等事務支出20867萬元,增長42.7%。
——住房保障支出90871萬元,增長36.6%。
——糧油物資儲備事務支出23759萬元,增長10.7%。
——預備費46636萬元,增長5.1%。
——國債還本付息支出42969萬元,增長3.2倍。
——其他支出164479萬元。
市級財政一般預算支出安排項目是:
——一般公共服務支出271052萬元,增長20.6%。
——公共安全(含國防)支出158540萬元,增長22.6%。
——教育支出224657萬元,增長59.2%。
——科學技術支出56449萬元,增長37.9%。
——文化體育與傳媒支出98709萬元,增長28.9%。
——社會保障和就業支出379610萬元,增長35.8%。
——醫療衛生支出161603萬元,增長27.2%。
——節能環保支出46409萬元,增長20.9%。
——城鄉社區事務支出449558萬元,增長36%。
——農林水事務支出182221萬元,增長26.7%。
——交通運輸支出128132萬元,增長21.2%。
——資源勘探電力信息等事務支出171744萬元,增長10.5%。
——商業服務業等事務支出59840萬元,增長19.3%。
——金融監管等事務支出12131萬元,增長21.3%。
——國土資源氣象等事務支出5447萬元,增長40.8%。
——住房保障支出71094萬元,增長58.6%。
——糧油物資儲備事務支出22147萬元,增長10.4%。
——預備費32972萬元,占市級總財力的1.3%,符合《預算法》的規定。
——國債還本付息支出40514萬元,增長3.05倍。
——其他支出114466萬元。
按照現行政府性基金征收政策,建議全市基金預算收入安排205.3億元,其中:市級161.5億元,區縣(代編數)43.8億元。遵循專款專用、列收列支原則,全市基金預算支出安排205.3億元,其中:市級161.5億元,區縣(代編數)43.8億元。