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關于南寧市與市本級2011年預算執行情況和2012年預算草案的報告
各位代表:
受市人民政府委托,現將全市與市本級2011年預算執行情況和2012年預算草案提請市第十三屆人大第二次會議審議,并請市政協委員和其他同志提出意見。
一、關于2011年全市與市本級預算執行情況
2011年是“十二五”規劃開局之年。在市委的正確領導下,全市各級各部門按照中央、自治區和我市的決策部署,堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實科學發展觀,深入開展“項目建設年”、“發展環境建設年”、“黨組織建設年”三個主題活動,繼續打好工業經濟振興、五象新區開發、產業園區建設、交通基礎設施完善、打造“中國水城”五場攻堅戰,著力轉方式、調結構、擴內需、惠民生、促和諧。面對復雜多變的經濟形勢和繁重的發展任務,克難攻堅、奮力拼搏、狠抓財源開發建設,積極組織財政收入,調整和優化財政支出結構,全市各項財政工作取得明顯成效,預算執行情況總體良好,較好地完成了市十二屆人大第九次會議確定的各項預算任務。
(一)2011年全市預算執行情況
2011年全市財政總收入3538839萬元,財政總支出3155063萬元,收支相抵,年終滾存結余383776萬元,其中專款結轉318507萬元、凈結余65269萬元。
全市財政總收入的構成為:(1)一般預算收入1862924萬元,完成預算的101.31%,增長19.34%(全市經常性財政收入比上年增長13.57%);(2)轉移性收入1675915萬元,其中:上級補助收入1394635萬元,上年結余收入(含專款結轉)281280萬元。
全市組織的財政收入完成3635205萬元,完成市十二屆人大第九次會議批準的收入計劃3399894萬元的106.92%,完成自治區人民政府下達目標任務3633000萬元的100.06%;比上年增收626449萬元,增長20.82%。其中:一般預算收入1862924萬元,完成調整預算(按自治區人民政府下達的收入任務調整的預算,簡稱“預算”,下同)的101.31%,比上年增收301966萬元,增長19.34%;上劃中央稅收收入1369405萬元,完成預算的100.26%,比上年增收265255萬元,增長24.02%;上劃自治區稅收收入402876萬元,完成預算的91.95%,比上年增收59229萬元,增長17.24%。
在全市一般預算收入結構中,稅收收入完成1335071萬元,完成預算的99.34%,比上年增收235111萬元,增長21.37%。其中:增值稅收入107435萬元,完成預算的92.88%,比上年增收12277萬元,增長12.90%;營業稅收入376732萬元,完成預算的91.16%,比上年增收42200萬元,增長12.61 %;企業所得稅收入190854萬元,完成預算的112.88%,比上年增收60929萬元,增長46.90%;個人所得稅收入62576萬元,完成預算的92.14%,比上年增收8477萬元,增長15.67%;城市維護建設稅收入112318萬元,完成預算的100.47%,比上年增收24255萬元,增長27.54%;房產稅收入48078萬元,完成預算的108.01%,比上年增收12106萬元,增長33.65%;印花稅收入27018萬元,完成預算的89.84%,比上年增收2589萬元,增長10.60%;城鎮土地使用稅收入23990萬元,完成預算的103.08%,比上年增收3662萬元,增長18.01%;土地增值稅收入133763萬元,完成預算的127.70%,比上年增收43148萬元,增長47.62%;車船稅收入15787萬元,完成預算的107.94%,比上年增收3166萬元,增長25.09%;耕地占用稅收入77949萬元,完成預算的109.13%,比上年增收18006萬元,增長30.04%;契稅收入153956萬元,完成預算的89.23%,比上年增收3694萬元,增長2.46%。