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(一)自治區(qū)預算預計完成情況
財政收入情況:
一般預算收入500.5億元,比2009年(下同)增加111.8億元,增長28.8%,完成預算109.3%。其中:稅收收入416.2億元,增加115.1億元,增長38.2%,完成預算111.4%;非稅收入84.3億元,減少3.3億元,下降3.8%,完成預算100.4%。
政府性基金收入192.7億元,增加88.4億元,增長84.8%,完成預算168.2%。
地方財政收入(一般預算收入加政府性基金收入,下同)693.2億元,增加200.2億元,增長40.6%,完成預算121.1%。
上劃中央稅收收入497.5億元,增加106.9億元,增長27.4%。
全口徑財政收入1190.7億元,增加307.1億元,增長34.7%。
財政支出情況:
一般預算支出1695.1億元,增加348.2億元,增長25.9%,完成預算94.3%。
政府性基金支出185.7億元,增加58.5億元,增長46%,完成預算73.5%。
地方財政支出(一般預算支出加政府性基金支出,下同)1880.8億元,增加406.7億元,增長27.6%,完成預算91.8%。
(二)自治區(qū)本級預算預計完成情況
財政收入情況:
自治區(qū)本級一般預算收入51.6億元,增加1.4億元,增長2.8%,完成預算96.5%。其中:營業(yè)稅0.8億元,增長16.3%,完成預算的87.3%;企業(yè)所得稅2.1億元,下降29%,完成預算66.6%,下降的主要原因是電力企業(yè)、股份制企業(yè)和總機構預繳所得稅均有所下降;資源稅19.1億元,增長232.3%,完成預算84.1%,大幅度增長的主要原因是自2010年6月1日起,自治區(qū)實行原油、天然氣資源稅從價計征;非稅收入29.6億元,下降27.4%,完成預算110.6%,下降的主要原因是國有企業(yè)破產(chǎn)、改制資產(chǎn)變現(xiàn)、股權轉讓收入以及來自駐疆大企業(yè)、大集團捐贈收入大幅度減少。
政府性基金收入54.2億元,增加35.1億元,增長183.1%,完成預算144.1%。
自治區(qū)本級地方財政收入105.8億元,增加36.5億元,增長52.6%,完成預算116.1%。
財政支出情況:
自治區(qū)本級一般預算支出474.8億元,增加67.9億元,增長16.7%,完成預算88.8%。主要項目:農(nóng)林水事務支出76.4億元,加對各地農(nóng)林水事務轉移支付80.7億元,兩項合計安排支出157.1億元,增長10.4%;教育支出48億元,加對各地教育轉移支付54億元,兩項合計安排支出102億元,增長31.8%;醫(yī)療衛(wèi)生支出16.1億元,加對各地醫(yī)療衛(wèi)生轉移支付39億元,兩項合計安排支出55.1億元,增長26.7%;社會保障和就業(yè)支出46.2億元,加對各地社會保障和就業(yè)轉移支付66.6億元,兩項合計安排支出112.8億元,增長29.1%;保障性住房支出0.3億元,加對各地保障性住房轉移支付76.1億元,兩項合計安排支出76.4億元,增長170.9%;文化體育與傳媒支出10.9億元,加對各地文化體育與傳媒轉移支付4.5億元,兩項合計安排支出15.4億元,增長2.4%;科學技術支出7.4億元,加對各地科學技術轉移支付0.3億元,兩項合計安排支出7.7億元,增長30.5%;環(huán)境保護支出7.7億元,加對各地環(huán)境保護轉移支付34.2億元,兩項合計安排支出41.9億元,增長44.5%;公共安全支出48.3億元,加對各地公共安全轉移支付25.9億元,兩項合計安排支出74.2億元,增長79.7%;交通運輸支出83.1億元,加對各地交通運輸轉移支付0.2億元,兩項合計安排支出83.3億元,增長38.8%;一般公共服務支出52.3億元,加對各地一般公共服務轉移支付9.5億元,兩項合計安排支出61.8億元,增長13.4%。
自治區(qū)本級政府性基金支出49.4億元,增加11.6億元,增長30.8%,完成預算58.2%。
自治區(qū)本級地方財政支出524.2億元,增加79.5億元,增長17.9%,完成預算84.6%。
以上全區(qū)和自治區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況,與中央財政結算后還會有所變化,屆時再向自治區(qū)人大常委會報告。